(一)贯彻执行党和国家、自治区、南宁市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,编制和实施城区国家档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理城区级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案的完整与安全。
(二)依法接收反映城区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织具有保存价值的各类档案资料及政府公报等政府公开信息。
(三)研究制定城区国家档案馆进馆档案的接收标准和规范,负责城区单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
(五)负责馆藏档案资料的整理、保管、保护、修复、统计等各项基础业务工作,依法组织城区单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
(六)开展馆藏档案资料的利用服务工作,提供档案资料、政府公开信息查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。
(七)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。负责城区国家档案馆专业人才队伍建设。
(八)开展馆藏档案信息化建设,负责城区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
江南区国家档案馆为公益一类事业单位(参照公务员法管理),经费管理方式为财政全额拨款,无内设机构。
我单位总收入101.62万元,全部为本级一般公共预算拨款,较上年减少5.84%,主要原因是我单位人员调整导致人员经费预算支出整体下降。
我单位总支出101.62万元,较上年减少5.84%,主要原因是我单位人员调整导致人员经费预算支出整体下降。具体如下:
我单位总收入101.62万元,全部为本级一般公共预算拨款,较上年减少5.84%,主要原因是我单位有人员调整。
我单位总支出101.62万元,较上年减少5.84%,主要原因是我单位人员调整导致人员经费预算支出整体下降。主要包括:基本支出105.04万元,项目支出2.88万元。
事业单位离退休0.58万元,为退休人员的物业补贴,2024年此科目放行政运行;
项目支出主要包括:其他档案事务支出6万元,为劳务派遣人员工资福利,较去年增长109.06%,主要原因是2024年劳务派遣人员工资福利放基本支出而不放此科目。
我单位财政拨款总收入101.62万元,总支出101.62万元,总收入总支出各较上年减少5.84%,主要原因是我单位人员调整,导致人员经费预算整体减少。(总收支具体情况与同部分的第一大点“单位收支总体情况说明”一致,此处不再一一列出)
我单位一般公共预算支出共101.62万元,较上年减少5.84%,主要原因是我单位人员调整,导致人员经费预算整体减少。具体情况为:
行政运行支出预算数67.27万元,主要用于:本单位为保证日常工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他档案事务支出预算数6万元,主要用于:劳务派遣人员工资福利方面的支出。
行政单位离退休支出预算数3.41万元,主要用于:退休人员生活补助、大病医疗统筹等方面的支出。
事业单位离退休支出预算数0.58万元,主要用于:退休人员的物业服务补贴。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数8.25万元,主要用于:缴纳单位职工基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出预算数4.71万元,主要用于:缴纳单位职工职业年金。
我单位一般公共预算基本支出共95.62万元,较上年减少9.28%,主要原因是我单位人员调整,导致人员经费预算整体减少。具体情况为:
(一)工资福利支出预算数83.28万元,主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴和缴纳职工五险一金等方面的人员经费支出。
(二)商品和服务支出预算数8.35万元,主要用于按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(三)对个人和家庭的补助支出预算数3.98万元,主要用于退休人员的生活补助、大病医疗统筹和物业服务补贴方面的支出。
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元,同口径比2024年减少0.04万元,下降8.89%,具体如下:
(二)公务接待费2025年预算安排0.41万元,比上年减少0.04万元,下降8.89%,减少的主要原因是落实中央八项规定,减少公务接待。
我单位2025年一般公共预算安排的会议费和培训费支出预算数共0.55万元,同口径比2024年减少0.06万元,减少9.84%。具体如下:
(一)会议费2025年预算0.41万元,同口径比2024年减少0.04万元,减少8.89%。主要用于:召开业务会议所需费用。
(二)培训费2025年预算0.14万元,同口径比2024年减少12.5%。主要用于:举办档案业务知识培训所需费用。
2025年本单位事业单位相关运行经费预算7.17万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年减少0.83万元,减少10.38%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制和压缩经费支出。
项目名称:外聘人员经费,预算资金6万元,2025年度绩效目标为:衡量劳务派遣员工的工作表现和业绩,优化人力资源配置,提高用工效率,降低经费成本,评估员工的满意度和工作效率,同时保障劳务派遣员工的合法权益,实现单位与员工的双赢。设1条数量指标:外聘人员经费项目=1个;设1条质量指标:资金支出合规性=合规发放;设1条时效指标:资金兑现及时性=及时发放;设1条成本指标:项目总成本≤6万元;设1条社会效益指标:对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度≥95%;设1条满意度指标:发放对象满意度≥95%。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.事业单位运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.8.1南宁市江南区国家档案馆预算公开表_214001-南宁市江南区国家档案馆.xlsx
年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表-214001-南宁市江南区国家档案馆.xls
1.8.1南宁市江南区国家档案馆预算公开表_214001-南宁市江南区国家档案馆.xlsx
年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表-214001-南宁市江南区国家档案馆.xls
主办单位:南宁市江南区人民政府 承办单位:南宁市江南区经济贸易和信息化局