.负责全市“多规合一”空间规划信息数据库的建 立、维护和管理工作,并提供数据共享服务工作。
4.配合制定并实施市规划委信息化建设计划。具体工作包括海口市城乡规划地理信息系统、规划电子报批系统、电子公文和业务审批系统、三维仿真规划辅助审批系统、电子档 案管理系统和办公自动化系统的建设与维护理。
5.负责全市基础地理信息数据库、空间规划项目报批信息数据库、空间三维模型数据库和档案信息数据库的搭建、 维护和管理工作。
10.承担国家和省要求的年度海域监视监测任务;负责市级海域地面监视监测、异点异区监测核查与信息反馈;负责市级海域使用动态监视监测管理系统的建设与维护;海洋灾害预报预警监测。
海口市规划信息资料报务中心隶属于海口市自然资源和规划局,为正科级事业单位,无下设机构。海口市规划信息资料服务中心为财政全额预算管理单位,编制数为21名,编写编制结构:1单位领导岗3个,其中:主任1个,副主任2个;2、专业技术岗位12、其他管理人员岗位6。
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计782.91万元,支出总计782.91万元,与2023年度相比,收入、支出总计各减少10.51万元,下降1.32%。主要原因:年度财政预算安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。
使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,较2023年度决算数增加(减少)0万元,与上年度执平。
年初结转结余0万元,主要是,与上年度执平。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度执平。
结余分配0万元,与上年度执平,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,,与上年度执平。
年末结转结余0万元,,与上年度执平,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年度执平。
二、收入决算情况说明本年收入782.91万元,其中:财政拨款收入782.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年支出782.91万元,其中:基本支出394.46万元,占50.38%;项目支出388.45万元,占49.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2024年度财政拨款收入782.91万元,支出782.91万元。与2023年度相比,财政拨款收入减少10.51万元,下降1.32%,主要原因:年度财政预算安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。支出减少10.51万元,下降1.32%,主要原因:年度财政预算安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。
财政拨款年初结转结余0万元,与上年度执平,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年度执平。
财政拨款年末结转结余0万元,与上年度执平,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年度执平。
2024年度一般公共预算财政拨款支出394.46万元,占本年支出合计的50.38%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.36万元,下降4.22%,主要原因是:年度财政预算安排,合理控制支出规模、压减一般性支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出394.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出52.04万元,占13.19%;卫生健康(类)支出39.75万元,占10.08%;自然资源海洋气象等(类)支出274.89万元,占69.69%;住房保障(类)支出27.78万元,占7.04%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.01万元,支出决算为394.46万元,完成年初预算的94.59%。其中:
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本单位无此类预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金费支出、其他行政事业养老支出(项)。
年初预算为54.18万元,支出决算为52.04万元,完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。
年初预算为44.02万元,支出决算为39.75万元,完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因:是各单位根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户,剩余部分年底由财政收回。
年初预算为289.51万元,支出决算为274.89万元,完成年初预算的94.95%。
初预算为29.13万元,支出决算为27.78万元,完成年初预算的95.37%。
2024年度财政拨款基本支出394.46万元,其中:人员经费374.17万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.29万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出388.45万元,占本年支出合计的49.62%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加6.85万元,增长1.8%,主要原因是项目实际老需求支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出388.45万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出388.45万元,占100%。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元,支出决算为388.45万元,完成年初预算的97.11%。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出388.45万元,占97.11%。年初预算为400万元,支出决算为388.45万元,完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因:按项目实际中标金额支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无此类预算。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面: (类)支出0万元,占0%;主要原因是本单位无此类预算。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本单位无此类预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.54万元,支出决算为2.2万元,完成预算的48.46%,与2023年度相比,“三公”经费支出减少1.73万元,下降44.02%,主要原因是年度财政预算安排,合理控制支出规模、压减经费支出。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无此类预算。
公务用车运行维护费支出2.2万元,主要用于公务车辆的车辆维修、保险、年检、油料其他费用(汽车等养护)。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.34万元,完成预算的48.46%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少1.73万元,下降44.02%,主要原因是年度财政预算安排,合理控制支出规模、落实过紧日子要求压减支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,公务接待费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与上年度执平。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度综合事务、系统和数据运维管理项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金388.45万元,占政府性基金预算项目支出总额的97.11%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。本单位属于二级事业单位,此项无。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。本单位属于事业单位,此项无。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)
参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门决算中反映综合事务、系统和数据运维管理等2个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
无绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为46.65分。全年预算数为15万元,执行数为6.97万元,完成预算的46.47%。项目绩效目标完成情况:项目资金均严格按照项目进度支付。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
无绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为385万元,执行数为381.48万元,完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况:项目资金均严格按照项目进度支付。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
2024年度海口市规划信息资料服务中心(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,完成预算的0%;与2023年度相比,机关运行经费增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位为事业单位无此预算。
2024年度海口市规划信息资料服务中心(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(注:上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆(待处置)。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各预算部门、单位根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。)
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