1、认真贯彻党和国家对退(离)休干部的方针、政策,调查了解退(离)休干部中的新情况、新问题,及时掌握退(离)休干部的思想动态;负责所有在泽当安置退(离)休老干部老工人的服务管理工作。
2、协助有关部门建立健全在泽当安置的退(离)休干部的党组织建设,加强退(离)休干部的政治思想工作;负责安排退(离)休干部传达、阅读文件,开展组织活动和政治学习;协助有关部门接转、管理退(离)休干部党组织关系。
3、负责协助落实退(离)休干部应享受的政治生活待遇,接转管理退(离)休干部及其随迁家属、子女的户籍关系和粮油关系;对退(离)休干部的住院治病及需要护理的重病员,及时与原单位联系,尽快落实护理人员及医疗等费用。
4、负责组织和实施在泽当安置的退(离)休干部的三大节日慰问活动和一年一度的退(离)休干部老年运动会以及各种文体娱乐活动。
纳入山南市泽当老干部服务站2024年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:山南市泽当老干部服务站部门本级。
山南市泽当老干部服务站为一级预算单位,无二级部门预算,内设3个行政机构。即:办公室、财务室、后勤办。
山南市泽当老干部服务站编制总数15名,现实有人数为在职干部职工10人,退休干部职工14人,公益性岗位4人。
2024年度收入总计732.88万元,支出总计732.88万元,与2023年度相比,收入、支出总计各增加150.78万元,增长25.9%。主要原因人员增加。
使用非财政拨款结余0.00万元,较2023年度决算数无变化。年初结转结余0.00万元,较2023年度决算数无变化。
本年收入732.88万元,其中:财政拨款收入732.88万元,占100%。
2024年度财政拨款收入732.88万元,支出732.88万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加150.78万元,增长25.9%,主要人员增加。支出增加150.78万元,增长25.9%,主要原因:人员增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出732.88万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加150.78万元,增长25.9%,主要原因是人员增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出732.88万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)24.93万元,占3.4%;社会保障和就业支出(类)676.64万元,占92.33%;卫生健康支出(类)13.52万元,占1.84%;住房保障(类)支出17.79万元,占2.42%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.88万元,支出决算为732.88万元,完成年初预算的100%。其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为24.93万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为640.06万元,支出决算为640.06万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.88万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为13.69万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
年初预算为11.01万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.51万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
年初预算为17.79万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2024年度财政拨款基本支出445.91万元,其中:人员经费326.76万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资143.31万元、奖金16.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.88万元、职工基本医疗保险缴费11.01万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金17.79万元、其他工资福利支出6.48万元;对个人和家庭的补助中的生活补助13.69、医疗费2.48万元、其他对个人和家庭的补助89.98万元。公用经费119.15万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费2.19万元、印刷费0.64万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费0.98万元、差旅费1.89万元、维修(护)费1万元、劳务费0.5万元、工会经费2.78万元、其他商品和服务支出106.67万元。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,与2023年度相比,“三公”经费支出无变化。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.2024年无因公出国(境)事项,因公出国(境)事项费支出0.00万元。因公出国(境)费支出决算比预算数无变化。与2023年度相比,因公出国(境)费支出无变化。
2.2024年未购置公务用车,亦无公务用车需要运行维护,公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。泽当老干部服务站部门支出总计732.88万元,占预算批复732.88万元的100%。其中,基本支出445.91万元,占预算445.91万元的60.84%;项目支出286.96万元,占预算286.96万元的39.16%。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出732.88万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好。
2024年度山南市泽当老干部服务站项目实际支出286.96万元,占年初预算286.96万元的100%;与年初预算数一致.(1)合并项目支出同类项。在项目支出总额不变的情况下,将现有13个项目合并为党建工作经费、离退休党组织活动阵地建设与维护、离退休干部管理经费、开展离退休干部“三大节日”慰问活动相关经费、老年艺术团活动经费、全市离退休干部职工运动会等6个项目。
(2)强化预算绩效管理。对照《山南市预算绩效管理系列制度》,按照全过程预算绩效管理的要求,高质量申报部门(单位)整体绩效目标和6个项目绩效目标,全面开展绩效监控和绩效评价,将本次评价结果应用到2025年预算编制中。
(3)严格执行预算支出计划。坚持预算就是决算,无预算不支出。出现特殊情况,及时提出预算调整申请,按程序办理预算调整。
2024年度泽当老干部服务站部门整体绩效评价得分为97.1分;属于优秀等次。分项得分情况见附表《山南市2024年度泽当老干部服务站部门整体绩效评价评分表》。
2024年度山南市泽当老干部服务站机关运行经费119.15万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),跟年初预算一致。
截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积4215.97平方米,其中:办公用房261平方米,业务用房3954.97平方米。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》)