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南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府2025年部门预算—杏彩体育|中国官方网站

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南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府2025年部门预算

  一、南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

  第四部分:南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府2025年部门预算公开报表.....17

  一、南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

  一是宣传和贯彻执行党的路线,方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设;

  二是管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

  三是负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法;

  四是按照全面从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养选拔、考核和监督管理;

  五是领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针,政策和国家法律,法规及各自的章程开展工作;

  七是保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产;组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益;

  一是夯实农业富镇底盘。持续推进“三带六基地三园”建设,壮大全镇农业产业化规模,做大做强蒲庙蔬菜、热带水果等特色品牌。二是筑牢工业强镇基础。配合城区推进新一轮工业振兴三年行动,壮大三大优势产业,助力园区发展能级提升,激发全镇民营经济发展活力。三是打响旅游旺镇招牌。促进文旅体商融合发展,优化丰富民俗文化活动,推动传统消费与文旅消费、特色餐饮消费多元融合发展。

  一是扛牢粮食安全责任。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责,狠抓永久基本农田流出问题整改。二是持续巩固脱贫攻坚成果。进一步完善落实防止返贫监测帮扶机制,牢牢守住不发生规模性返贫底线。盘活村级集体经济发展模式,力争超额完成村级集体经济年度目标任务。三是打造宜居和美乡村。深入实施农村人居环境整治提升行动,持续推进农村污水、垃圾、厕所“三大革命”,实施农村生活污水治理项目,统筹推进农村生活垃圾收运体系建设,不断提升乡村宜居水平。

  一是优化城市空间。配合城区开展城市更新规划研究,着力实施“微更新”、“微改道”工程,配合实施“三大工程”建设,打造群众高品质生活空间。二是细化城市建管。实施城市精细管理行动,推动创城创卫常态化、成果长效化。积极推进城市背街小巷整治提升,营造干净整洁有序的城市环境。三是靓化城市环境。配合推进城市公园建设,加强生态环境保护,持续巩固提升全国“两山”实践创新基地创建成果。

  一是拓宽就业创业。落实就业优先政策,统筹抓好城镇居民、农村劳动力转移就业和再就业工作。二是抓实社会保障。保持全镇社会保障覆盖面98%以上。认真做好特殊困难群体救助工作。三是实施惠民工程。优化教育资源配置,实施文化惠民工程,提升健康惠民服务。四是铸牢共同体意识。巩固提升自治区民族团结进步示范乡镇成果,推进“五个家园”建设,积极构建互嵌式社会结构和社区环境,推进各民族交往交流交融。

  一是提升社会治理效能。发展新时代“枫桥经验”,健全“四议两公开”等制度,推广应用“积分制”、“清单制”等治理方式,深化平安乡村和农村精神文明建设。二是严抓安全生产管理。全面落实安全生产治本攻坚三年行动,深入开展重大事故隐患专项排查整治行动,突出抓好重点领域专项整治,抓好防灾减灾救灾和应急处置工作。三是维护社会大局稳定。加强信访维稳工作排查研判,坚持矛盾纠纷排查化解和“三敏感”案件稳控调处。常态化开展扫黑除恶,严厉打击各项违法犯罪行为,推进全国禁毒示范城市创建工作,营造和谐稳定的社会局面。

  我单位所属行政机关单位有1个,为全额预算拨款的公务员管理行政机关单位,辖17个村及11个社区。其中,南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府本级为行政单位。

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  经城区机构编制委员会办公室核定蒲庙镇人民政府本级行政单位编制60名,其中,机关行政编制55名,机关后勤服务人员控制数5名。

  蒲庙镇人民政府单位实有人数448人,其中:行政人员50人,四级调研员(含正科级)2人、一级主任科员(含正科级)1人、二级主任科员0人、三级主任科员6人、副科级9人、四级主任科员12人、一级科员15人、二级科员1人、试用期人员4人、工勤3人(1人套非工勤工资);离退休人员26人,其中:退休人员26人;全镇17村委:定工干部98人,半定工干部33人;11个社区:两委干部92人,社工74人;党建组织员16人,两新组织员7人;聘用人员52人。

  2025年部门总收入4601.32万元,较上年减少221.22万元,下降4.59%。其中,一般公共预算拨款4601.32万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元。

  1. 2025年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

  (1)一般公共服务支出(类)2086.56万元,占支出总预算45.35%,同比减少108.07万元,下降4.92%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障乡镇事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于政府专项检查、综治维稳、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。减少的主要原因是在职在编人员减少,相应工资福利、公用经费等支出减少。

  (2)社会保障和就业支出(类)270.03万元,占支出总预算5.87%,同比减少39.83万元,下降12.85%。主要用于镇机关在职在编人员养老保险、职业年金等社会保障缴费支出、机关离退休干部生活补助和镇级公益性岗位人员补助支出。减少的主要原因是2025年养老保险缴费基数统一调降,养老保险支出预算减少。

  (3)卫生健康支出(类)103.11万元,占支出总预算2.24%,同比减少8.92万元,下降7.96%。主要用于镇机关在职在编人员医疗保险和公务员医疗补助等医疗保险缴费支出。减少的主要原因是2025年预算人数减少,医疗缴费支出相应减少。

  (4)城乡社区支出(类)338.77万元,占支出总预算7.36%,同比增加4.39万元,增长1.34%。主要用于村屯保洁员补助和专职化网格员补助等经费支出。增加的主要原因是本年度足额安排专职化网格员补助经费。

  (5)农林水支出(类)1725.13万元,占支出总预算37.49%,同比减少53.41万元,下降3%。主要用于社区工作人员工资和党建、两新组织员工资等支出。减少的主要原因是2025年党建组织员人数减少,相应支出减少。

  (6)住房保障支出(类)77.72万元,占支出总预算1.69%,同比减少15.48万元,下降16.61%。主要用于镇机关在职在编干部住房公积金缴费支出。减少的主要原因是2025年预算人数减少,住房公积金缴费支出相应减少。

  2. 2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算3856.74万元,占支出总预算的83.82%,同比减少244.56万元,下降5.96%。其中:

  ①工资福利支出(类)支出预算1352.74万元,占基本支出预算的35.07%,同比增加337.3万元,增长33.22%。主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出和聘用人员工资福利支出。增加的主要原因是2025年聘用人员工资福利支出从此项其他工资福利列支。

  ②商品和服务支出(类)支出预算631.82万元,占基本支出预算16.38%,同比减少384.07万元,下降37.81%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。减少的主要原因是2025年聘用人员工资福利支出不再从此项劳务费列支。

  ③对个人和家庭的补助(类)支出预算1872.18万元,占基本支出预算的48.54%,同比减少197.78万元,下降9.55%。主要用于支付离退休支出(财政非统发)、遗属生活补助费、独生子女父母奖励及村(社区)两委干部、社工生活补贴。减少的主要原因是党建组织员人数减少,减少相应生活补助支出。

  (2)项目支出预算744.58万元,占支出总预算的16.18%,同比增加23.34万元,增长3.24%。其中:

  ②商品和服务支出(类)预算支出34.84万元,占项目预算支出的4.68%,同比增加8.29万元,增长31.22%。主要用于蒲庙镇2025年肇事肇祸倾向精神病人工作经费。增长的主要原因是2024年该项目压减部分支出,2025年正常安排。

  ③对个人和家庭的补助(类)预算支出709.74万元,占项目预算支出的95.32%,同比增加15.05万元,增长2.09%。主要用于交通安全协管员补助、统计协管员补助、村屯保洁员补助、村民小组长补助、屯支部书记补助等各类人员补助。减少的主要原因是新增安排蒲庙镇2025年参战民兵缴纳新农合医疗个人缴费部分补贴以及较2024年足额安排专职化网格员经费。

  2025年部门总收入4601.32万元,比2024年预算4822.54万元减少221.22万元,同比下降4.59%。收入预算减少的主要原因是:2025年在职在编预算人数减少,相应工资福利预算减少。2025年部门总支出4601.32万元,比2024年预算4822.54万元减少221.22万元,同比下降4.59%。支出预算减少的主要原因是:2025年在职在编预算人数减少,相应工资福利预算减少。

  2025年部门财政拨款收入预算4601.32万元,其中:一般公共预算收入预算4601.32万元。本部门2025年无政府性基金预算收入预算,本部门2025年无国有资本经营预算收入预算。

  2025年部门财政拨款支出预算4601.32万元,其中:一般公共预算支出预算4601.32万元。本部门2025年无政府性基金预算支出预算,本部门2025年无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

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  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301预算支出为1380.08万元,主要用于政府为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及为完成各项工作任务。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399预算支出为61.96万元,主要用于交通安全劝导员、村级统计协管员补助等项目支出。

  (3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2013201预算支出为644.52万元,主要用于村两委干部和半定工补助等支出。2013201预算支出增加的主要原因是按要求安排村定工半定工补助标准调整。

  (4)社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2080501预算支出为68.29万元,主要用于离退休人员生活补助、物业补助等相关支出。

  (5)社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505预算支出为87万元,主要用于按照国家统一规定,缴纳在职在编职工单位部分基本养老保险。

  (6)社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506预算支出为51.81万元,主要用于按照国家统一规定,缴纳在职在编职工单位部分职业年金支出。

  (7)社会保障与就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2080705预算支出为62.93万元,主要用于发放公益性岗位人员生活补贴。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101预算支出为42.42万,主要用于缴纳本单位在职在编干部基本医疗保险支出。

  (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103预算支出为50.17万,主要用于缴纳本单位在职在编干部公务员医疗补助缴费支出。

  (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2101199预算支出为10.52万,主要用于单位人员大额医疗费统筹支出和蒲庙镇2025年参战民兵缴纳新农合医疗个人缴费部分补贴。

  (11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2120199预算支出为45.72万元,主要用于蒲庙镇专职化网格员经费。

  (12)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2120501预算支出为293.05万元,主要用于村屯保洁员补助和秸秆禁烧智能化监控系统网格员奖补资金。

  (13)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2130152预算支出为204.99万元,主要用于社区两委干部工资福利支出。

  (14)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2130199预算支出为1520.15万元,主要用于党建、两新组织员工资等支出。

  (15)住房保障支出(款)住房公积金(项)2210201预算支出为77.72万元,主要用于缴纳在职干部住房公积金。。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.45万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.7万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.15万元。

  2025年一般公共预算“三公”经费支出预算8.15万元,比2024年预算8.45万元减少0.3万元,同比下降3.55%。具体如下:

  2.公务接待费2025年预算2.45万元,比2024年预算2.75万元减少0.3万元,同比下降10.91%,减少的原因主要是厉行节约,压减“三公”经费支出。主要用于部门之间因公务工作产生的接待费用。

  4.公务用车运行维护费2025年预算5.7万元,与2024年持平。主要用于3辆公务车日常维修、加油和保养费。

  2025年本部门机关运行经费预算629万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算791.78万元减少162.78万元,下降20.56%,减少的原因主要是在职在编预算人数减少,公用经费总额减少。

  2025年本部门政府预算采购预算总金额0万元,同比增加0万元,增长0%。其中,货物类采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程类采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务类采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目12个,涉及金额744.58万元,其中:一般公共预算支出744.58万元。绩效目标情况详见报表12。

  重点项目一:项目名称蒲庙镇2025年专职化管理网格员经费,预算资金45.72万元,2025年度绩效目标为全面提升网格化服务管理、精细化服务工作效能,做好采集网格内的基础信息,动态掌握网格内实有人口、实有房屋等情况,重点关注流动人口、重点人员、治安隐患管理、矛盾纠纷排查等信息,设1条数量指标:数量指标1.享受村(社区)专职化网格员补贴人数=127人;设1条质量指标:质量指标1.资金拨付到位率=100%;设1条时效指标:时效指标1.资金拨付及时率=100%;设2条成本指标:成本指标1.工作补贴标准=600元/人/月,成本指标2.项目预算总金额=45.72万元/年;设1条社会效益指标各村、社区录入云平台日常巡查信息≥1500条;设1条满意度指标:满意度指标1.受益人员满意度≥85%。

  2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

  本部门对59个2023年度项目开展绩效自评,自评结论一等55个、二等1个、四等3个。执行率不合格的原因为财政统筹计划未下达指标或者项目未安排实施。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  南宁市邕宁区人民政府主办南宁市邕宁区委宣传部承办网站举报受理和处置管理办法

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