1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
2.重视干部队伍建设,加大教职工队伍的培训学习,提高教职工工作岗位能力。
南宁市邕宁区永福路幼儿园是财政全额拨款的事业单位,属公益二类,无内设机构。
本单位为南宁市邕宁区教育局所属二级预算单位,单位性质为财政全额拨款的事业单位。
本单位人员实名编制数为4人,实有4人,其中:教师(含园长)3人,会计1人;聘用教师控制数编制数为19人,实有19人,其中:教师17人,保健医生1人,出纳1人;编外人员18人,其中:保育员9人,食堂工友3人,保安4人,水电工1人,保洁员1人。
2025年部门总收入392.59万元,较上年减少0.76%。其中,一般公共预算拨款392.59万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元。
1.一般公共预算拨款392.59万元,比2024年减少3.01万元,同比减少0.76%。减少的原因是2025年生均公用经费减少。
2.本单位均无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
(1)教育支出(类)273.93万元,占支出总预算的69.78%,比2024年减少4.21万元,同比减少1.51%。支出减少的主要原因是2025年生均公用经费减少。
(2)社会保障和就业(类)56.62万元,占支出总预算的14.42%,比2024年增加0.55万元,同比增长0.97%。支出增加的主要原因是随着幼儿园教职工岗位提升,工资提高,相应社保基数增加,教职工社保开支增加。
(3)卫生健康支出(类)33.73万元,占支出总预算的8.59%,比2024年增加0.39万元,同比增长1.16%。支出增加的主要原因是随着幼儿园教职工岗位提升,工资提高,相应医保基数增加,教职工医保开支增加。
(4)住房保障支出(类)28.31万元,占支出总预算的7.21%,比2024年增加0.27万元,同比增长0.97%。支出增加的主要原因是随着幼儿园教职工岗位提升,工资提高,相应公积金基数增加,教职工公积金开支增加。
2.2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
①工资福利支出(类)预算375.56万元,占基本支出预算的95.66,比2024年增长96.81万元,同比增34.73%。支出增加的主要原因是2025年编外人员经费放入工资福利支出,2024年放在商品和服务支出。
②商品和服务支出(类)预算17.03万元,占基本支出预算的4.34%,比2024年减少99.82万元,同比减少554.92%。支出减少的主要原因为编外人员经费2024年放在商品和服务支出,2025年编外人员经费放入工资福利支出。
③对个人和家庭的补助(类)支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比增加(减少)0万元,主要原因是永福路幼儿园无此项经费开支。
2025年部门总收入392.59万元,比2024年预算395.60万元减少3.01万元,同比下降0.76%。收入预算减少的主要原因是:2025年生均公用经费减少。2025年部门总支出392.59万元,比2024年预算395.60万元减少3.01万元,同比下降0.76%。支出预算增加(减少)的主要原因是:2025年生均公用经费减少。
2025年部门财政拨款收入预算392.59万元,其中:一般公共预算收入预算392.59万元,本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。
2025年部门财政拨款支出预算392.59万元,其中:一般公共预算支出预算392.59万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为273.93万元,主要用于:保障我园正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为37.74万元,主要用于:支付在职人员的养老保险金。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为18.87万元,主要用于:支付在职人员的职业年金。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为15.45万元,主要用于:支付在职人员的基本医疗保险费。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为18.28万元,主要用于:支付人员的公务员医疗补助。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为28.31万元,主要用于:支付人员公积金。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,与2024年持平。具体如下:
2025年本单位事业单位相关运行经费预算17.03万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算减少7.29万元,下降29.97%,减少的原因主要是:生均公用经费总额有所降低。
2025年本单位政府预算采购预算总金额0万元,与2024年持平。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
截至2024年12月31日,本单位资产总计98.99万元,其中流动资产27.15万元,非流动资产71.84万元。非流动资产中,其中固定资产净值71.62万元,无形资产净值0.22万元。本单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
本单位2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
本单位对2个2023年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目2个,各项目能按时完成进度,项目完成率达95%以上,资金均合理使用,自评未发现重大问题。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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