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南宁市邕宁区财政投资评审中心2025年部门预算—杏彩体育|中国官方网站

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南宁市邕宁区财政投资评审中心2025年部门预算

  承担财政性投资的基本建设、能源、交通、农田水利、综合开发、城市基础建设、大型修缮工程、技术改造、科技三项费用、财政贴息或补贴、国土资源勘查、教育投入等财政专项资金项目的评审工作;

  4.承担对利用政府性基金安排的投资项目,纳入预算管理的行政性收费、罚没收入安排的投资项目,纳入专户管理的非税收入安排的投资项目以及国债转贷等资金项目进行评审;

  6.开展政府性投资政策等相关课题的研究,开展投资项目绩效评价,为政府实施财政投资政策和调控决策提供基础性信息资料;

  招标控制价审核、竣工结算审核、财务决算审核、招标控制价备案、竣工结算备案、工程建设其他费用审核。

  本级单位性质为事业单位,经费管理方式为财政全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类,无内设机构。

  现在职在编在岗九级管理人员1人,八级专业技术员2人,九级专业技术员2人,十级专业技术员1人,十一级专业技术员2人,十二级专业技术员2人。

  2025年部门总收入201.92万元,较上年增长2.01%。其中,一般公共预算拨款201.92万元;本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  2.2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  2025年部门总收入201.92万元,比2024年预算197.95万元增加3.97万元,同比增长2.01%。收入预算增加的主要原因是:人员经费增加。2025年部门总支出201.92万元,比2024年预算197.95万元增加3.97万元,同比增长2.01%。支出预算增加的主要原因是:人员经费增加。

  2025年部门财政拨款收入预算201.92万元,其中:一般公共预算收入预算201.92万元,本部门2025年无政府性基金预算收入预算,本部门2025年无国有资本经营预算收入预算。

  2025年部门财政拨款支出预算201.92万元,其中:一般公共预算支出预算201.92万元,本部门2025年无政府性基金预算收入预算,本部门2025年无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

  (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)预算数为149.83万元,主要用于:财政投资评审业务费,日常办公经费。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为16.56万元,主要用于:行政事业单位养老、事业单位离退休。

  (3)社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出预算数为8.28万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.78万元,主要用于:行政事业单位医疗支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为8.05万元,主要用于:行政事业单位医疗支出。

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  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.27万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.27万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.27万元。

  2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.27万元,比2024年预算1.76万元减少1.49万元,同比下降84.66%。具体如下:

  2.公务接待费2025年预算0.27万元,比2024年预算0.3万元减少0.03万元,同比下降10%,减少的原因主要是:坚决贯彻落实厉行节约的有关规定,从严从紧安排公务接待预算支出。主要用于:公务接待。

  4.公务用车运行维护费2025年预算0万元,比2024年预算1.46万元减少1.46万元,同比下降100%,减少的原因主要是:因对公车运行保障需求评估不足,导致公车运行维护费用未能完整列入预算框架。主要用于:本单位公务车1辆。

  2025年本部门相关运行经费预算15.18万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算79.16减少63.98万元,下降80.82%,减少的原因主要是:今年外聘人员经费列入其他工资福利支出。

  截至2025年4月7日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是新宝骏RS-5,主要用途是外出勘察施工现场。

  本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

  本部门对1个2023年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目1个,二等的项目0个,三等的项目0个,四等的项目0个,结果应用情况如下:我单位将绩效自评结果作为完善资金支出和改进资金管理的重要依据,同时进一步提高绩效目标评价意识和方法,不断创新自评方法,提高绩效评价质量。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  南宁市邕宁区人民政府主办南宁市邕宁区委宣传部承办网站举报受理和处置管理办法

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