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南宁市邕宁区水库移民安置服务中心2025年部门预算—杏彩体育|中国官方网站

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南宁市邕宁区水库移民安置服务中心2025年部门预算

  负责城区水利水电工程移民工作的管理、指导协调和监督检查,贯彻水库移民工作管理政策并组织实施

  2025年,我中心按照自治区、市级部门的部署要求,主要做好以下几项工作:一是按照自治区、市级部门下达的2025年项目计划,全力推进项目实施工作,加强项目管理,确保按时按质按量完成项目建设任务。二是按照市水移民管理部门统一部署要求,继续做好邕宁水利枢纽工程邕宁库区农村水库移民后期扶持人口核定登记后续工作。三是继续做好邕宁水利枢纽工程邕宁库区未完成签约土地的签约工作。四是加强移民技能培训,提升致富能力。培训内容包括果树种植技术、家禽养殖技术、互联网+农产品营销和校外现场教学。通过培训提高库区和移民安置区水库移民的技能水平,增加水库移民收入,促进库区和移民安置区经济社会发展。五是做好大中型水库移民后期扶持工程项目建设工作,积极向上级部门争取资金,进一步改善库区和移民安置区生产生活环境。

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  主任(副科级)1名、职级人员2名。人员管理实行城区统一核定编制,编制单位负责对人员进行统一管理的模式。

  2025年部门总收入72.88万元,较上年减少0.74%。其中,一般公共预算拨款72.88万元;政府性基金预算0.00万元;国有资本经营预算0.00万元。

  2. 2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  2025年部门总收入72.88万元,比2024年预算73.42万元减少0.54万元,同比下降0.74%。收入预算减少的主要原因是:坚持过紧日子,重点保障三保支出,压减非刚性支出,压减项目支出。2025年部门总支出72.88万元,比2024年预算73.42万元减少0.54万元,同比下降0.74%。支出预算减少的主要原因是:坚持过紧日子,重点保障三保支出,压减非刚性支出。

  2025年部门财政拨款收入预算72.88万元,其中:一般公共预算收入预算72.88万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  2025年部门财政拨款支出预算72.88万元,其中:一般公共预算支出预算72.88万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)预算数为6.72万元,主要用于:参公单位退休费。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为5.35万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.02万元,主要用于:单位实际缴纳的职业年金支出。

  (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数2.47万元,主要用于:行政及参公单位基本医疗保险缴费经费。

  (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数3.12万元,主要用于:参公单位的公务员医疗补助经费。

  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数0.03万元,主要用于:行政事业单位大额医疗统筹、事业单位的公务员医疗补助。

  (7)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)预算数9.64万元,主要用于:农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

  (8)农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)预算数37.99万元,主要用于:实行公务员管理的事业单位基本支出。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数4.53万元,主要用于:住房公积金的支出。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.04万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.04万元。

  2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.04万元,比2024年预算0.09万元减少0.05万元,同比下降55.56%。具体如下:

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  2.公务接待费2025年预算0.04万元,比2024年预算0.09万元减少0.05万元,同比下降55.56%,减少的原因主要是:根据自治区财政厅文件精神,压减2025年“三公两费”预算。主要用于:按规定开支的各类公务接待费用。

  2025年本部门机关运行经费预算8.14万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算减少0.02万元,下降0.25%,减少的原因主要是:根据自治区财政厅文件精神,压减2025年“三公两费”预算。

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

  本部门对46个2023年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目45个,二等的项目1个,三等的项目0个,四等的项目0个,结果应用情况如下:优化预算资源配置,绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩,推进各业务部门完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能,提升资金使用效益和政策实施效果。进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施采购,及时推进项目进度,确保项目预算执行率。纳入绩效考核,将预算绩效管理结果纳入部门绩效考核和干部年度考核体系,充分调动本部门和职工的积极性。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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