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南宁市邕宁区学生资助服务中心2025年部门预算—杏彩体育|中国官方网站

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南宁市邕宁区学生资助服务中心2025年部门预算

  负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作,落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中阶段、中等职业学校家庭经济困难学生的相关资助政策。

  1.精准资助,不漏不错。(1)通过多渠道、多方式的宣传,让学生资助深入人心;(2)学校充分利用手中资源,通过收回执、家访等形式,认真做学生资助对象的排查认定工作;(3)和村委、帮扶干部、扶贫、民政部门等密切沟通,收取家庭经济困难学生的各方面信息。做到教育扶贫对象“一个不少,一个不错”。

  2.加强监管,完善制度。建立学生资助工作责任体系,做到守土有责、守土尽责,层层传导压力,夯实管理责任;明确学校校长、分管领导、学校资助管理机构部门负责人的责任,建立责任追究制度;建立由纪检、审计、媒体和社会共同参与的监管机制,定期组织开展监督检查,对发现问题严肃查处、如实通报、绝不姑息,切实解决监管无制度、无实效、无威慑“三无”问题。

  3.充分发挥“三级联动”政府工作机制。生源地信用助学贷款的合作协议约定,城区人民政府职责是组织乡镇政府、村(居)委会对学生家庭经济状况进行调查和认定,并要求其协助催收贷款本息。

  南宁市邕宁区学生资助服务中心是公益一类财政全额拨款的事业单位,是邕宁区教育局所属的二级预算单位。

  本单位仅有201004南宁市邕宁区学生资助服务中心本级一个二级预算单位。

  2025年部门总收入296.28万元,较上年增长61.06%。其中,一般公共预算拨款296.28万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元。

  2.2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  2025年部门总收入296.28万元,比2024年预算183.96万元增加112.32万元,同比增长61.06%。收入预算增加的主要原因是:在职人员增加1人,各项经费相应增加。2025年部门总支出296.28万元,比2024年预算183.96万元增加112.32万元,同比增长61.06%。支出预算增加的主要原因是:在职人员增加1人,各项经费相应增加。

  2025年部门财政拨款收入预算296.28万元,其中:一般公共预算收入预算296.28万元,本单位2025年无政府性基金预算收入预算,本单位2025年无国有资本经营预算收入预算。

  2025年部门财政拨款支出预算296.28万元,其中:一般公共预算支出预算296.28万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  (1)2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)预算数为48.99万元,主要用于:邕宁区学生资助服务中心为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费开支。

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  (2)2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为175万元,主要用于:免保教费项目支出。

  (3)2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为17万元,主要用于:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助(小学阶段)项目支出。

  (4)2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为33万元,主要用于:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助(初中阶段)项目支出。

  (5)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为7.07万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的基本养老保险费。

  (6)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.54万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的职业年金。

  (7)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为2.9万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的基本医疗保险。

  (8)2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为3.49万元,主要用于:按照国家统一规定为单位职工计缴的公务员医疗补助。

  (9)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为5.3万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.71万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.11万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.6万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.71万元。

  2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.71万元,比2024年预算1.7万元增加0.01万元,同比增长0.59%。具体如下:

  2.公务接待费2025年预算0.11万元,比2024年预算0.08万元增加0.03万元,同比增长37.5%,增加的原因主要是:在职人员增加1人,根据定额标准相应经费增加。主要用于:安排接待上级部门及相关单位人员来我单位参加各类重大活动和调研考察以及开展教育业务需要开支的公务接待费用。

  4. 公务用车运行维护费2025年预算1.6万元,比2024年预算1.62万元减少0.02万元,同比下降1.23%,减少的原因主要是:压减“三公”经费。主要用于:市、区内日常执行公务、开展各项教育业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出(南宁市邕宁区学生资助服务中心公务用车保有量为1辆,为一般公务用车)。

  2025年本单位相关运行经费预算7.35万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算增加23.12万元,增长3.87%,增加的原因主要是:在职人员增加1人,公用经费相应增加。

  2025年本单位政府预算采购预算总金额1.6万元,同比减少0.02万元,下降1.23%。其中,货物类采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程类采购预算万元,占政府采购预算的0%;服务类采购预算1.6万元,占政府采购预算的100%。主要用于公务用车维修费、保险费等支出。

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  截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,涉及金额235万元,其中:一般公共预算支出235万元。绩效目标情况详见报表12。

  项目名称义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,预算资金50万元,2025年度绩效目标为义务教育家庭经济困难学生应助尽助,设1条数量指标:数量指标1.义务教育阶段家庭经济困难学生受助学生≥8200人;设1条质量指标:质量指标1.支付率≥100%;设1条时效指标:时效指标1.项目按时完成率=100%;设2条成本指标:成本指标1.小学补助标准1000元/年,成本指标2.初中补助标准1250元/年;设1条生态效益指标:生态效益指标1.对受助学生减轻家庭压力有有益影响;设1条满意度指标:满意度指标1.学生满意度≥95%。

  本单位2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  南宁市邕宁区人民政府主办南宁市邕宁区委宣传部承办网站举报受理和处置管理办法

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