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南宁市青秀区津头街道办事处网格化管理中心2025年部门预算及“三公”经费预算—杏彩体育|中国官方网站

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南宁市青秀区津头街道办事处网格化管理中心2025年部门预算及“三公”经费预算

  津头街道办事处网格化管理中心宗旨和业务范围:承担辖区内社会治安防控体系建设、平安建设、矛盾纠纷多元化解等方面的相关技术性、事务性工作;组织开展政法领域相关法治宣传教育;协调、指导、推动网格化管理工作、负责辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供保障。承办街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作任务。

  津头街道办事处网格化管理中心单位性质为事业单位法人、经费管理方式为财政补助,事业单位分类改革类别为公益一类。

  1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

  (1)社会保障和就业支出64.23万元,占支出总预算83.95%,比上年减少3.94万元,下降5.78%,主要原因是:绩效工资增量标准减少,人员支出减少。

  (2)卫生健康支出6.62万元,占支出总预算8.65%,比上年减少0.16万元,下降2.36%,主要原因是:绩效工资增量标准减少,人员医疗费用支出减少。

  (3)住房保障支出5.66万元,占支出总预算7.40%,比上年减少0.17万元,下降2.92%,主要原因是:绩效工资增量标准减少,人员公积金支出减少。

  2.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  基本支出预算76.51万元,占支出预算100.00%,比上年减少4.27万元,下降5.29%。其中:

  比上年减少2.98万元,减少4.02%,主要原因是:绩效工资增量标准减少。

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  比上年减少1.29万元,减少19.43%,主要原因是:定额公用经费减少。

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  项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。

  结合2024年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

  2025年一般公共预算收入预算76.51万元,比2024年预算80.78万元减少4.27万元,同比下降5.29%。收入预算增减的主要原因是:绩效工资增量标准减少。

  2025年一般公共预算支出预算76.51万元,比2024年预算80.78万元减少4.27万元,同比下降5.29%。支出预算增减的主要原因是:绩效工资增量标准减少。

  2025年部门财政拨款收入预算76.51万元,其中:一般公共预算收入预算76.51万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

  2025年部门财政拨款支出预算76.51万元,其中:一般公共预算支出预算76.51万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出预算53.81万元,主要用于:网格中心在职人员日常管理费用及工资社保支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算6.64万元,主要用于:网格中心在职人员基本养老保险缴费单位部分的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.78万元,主要用于:网格中心在职人员职业年金缴费单位部分的支出。

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.00万元,主要用于:本年度无其他行政事业单位养老支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算3.02万元,主要用于:网格中心在职人员基本医疗保险缴费支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.57万元,主要用于:网格中心在职人员公务员医疗补助支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.04万元,主要用于:网格中心在职人员大病医疗统筹支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.66万元,主要用于:网格中心在职人员缴纳住房公积金单位部分的支出。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。

  2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,比2024年预算0.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:

  1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本部门无因公出国(境)费用支出。主要用于:因公出国(境)。

  2. 公务接待费2025年预算0.50万元,比2024年预算0.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%,原因主要是:与2024年持平。主要用于:公务接待。

  3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本部门无公务用车购置费用支出。主要用于公务用车购置。

  4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本部门无公务用车运行维护费用支出。主要用于:公务用车运行维护。

  2025年本部门机关运行经费预算5.35万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算6.64万元,减少1.29万元,下降19.43%,原因主要是:定额公用经费减少。

  2025年安排政府采购预算0万元,同比0万元,0%,原因主要是:本部门无政府采购预算。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

  2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0.00万元,其中:无项目预算金额0.00万元,主要购买:本部门无政府购买服务(购买服务内容简介);本部门无政府购买服务项目项目预算金额0.00万元,主要购买:本部门无政府购买服务。

  截至2024年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是本部门无单位价值200万元以上大型设备。

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  2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0.00万元,其中:一般公共预算支出0.00万元,无其他资金性质。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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